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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4215 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Filtro de oleo 64,62 64,62
1.00 Elemento Filtro 89,49 89,49
26.00 Óleo lubrificante 0W20 - Óleo lubrificante 0W20 6,90 179,43
1.00 Limpador Sistem 55,00 55,00
1.00 Elemento Filtra 82,70 82,70
1.00 Limpa interior 500ml 88,79 88,79
1.00 Kit car conveniência 76,41 76,41
1.00 Cristalizador de vidros c/ 400ml 38,50 38,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 Filtro de oleo Elemento Filtro Óleo lubrificante 0W20 - Óleo lubrificante 0W20 Limpador Sistem Elemento Filtra Limpa interior 500ml Kit car conveniência Cristalizador de vidros c/ 400ml 674,94
TOTAL 674,94 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 674,94
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.