Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
424 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
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Unidade: |
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Função: |
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Subfunção: |
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Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Coxim da caixa de marcha |
226,00 |
226,00 |
1.00 |
Kit embreagem 190mm 20 estrias |
448,00 |
448,00 |
1.00 |
Cabo da embreagem
Finalidade: Para manutenção da Strada placa IXT6674 |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
Coxim da caixa de marcha Kit embreagem 190mm 20 estrias Cabo da embreagem
Finalidade: Para manutenção da Strada placa IXT6674 |
743,00 |
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25/01/2024 |
Coxim da caixa de marcha
Kit embreagem 190mm 20 estrias
Cabo da embreagem
Finalidade: Para manutenção da Strada placa IXT6674
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743,00 |
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25/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 424/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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743,00 |
TOTAL |
743,00 |
743,00 |
743,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.