Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4267 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
CIMAU-Contrato Programa-CONSULTAS,EXAMES,CONTRATAÇ |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames |
Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIMAU DE RODEIO BONITO SERVIÇOS EM SAUDE MES DE JUNHO DE 2024.CFE ANEXO. |
0,00 |
11.811,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIMAU DE RODEIO BONITO SERVIÇOS EM SAUDE MES DE JUNHO DE 2024.CFE ANEXO. |
11.811,66 |
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03/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CIMAU DE RODEIO BONITO SERVIÇOS EM SAUDE MES DE JUNHO DE 2024.CFE ANEXO. |
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11.811,66 |
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08/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4267/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.811,66 |
TOTAL |
11.811,66 |
11.811,66 |
11.811,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.