Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Nobreak 600 va 1x7ah bivolt
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
525,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
Nobreak 600 va 1x7ah bivolt
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
525,00 |
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17/07/2024 |
Nobreak 600 va 1x7ah bivolt
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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525,00 |
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24/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4326/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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525,00 |
TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.