Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
433 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
|
Unidade: |
|
Função: |
|
Subfunção: |
|
Projeto / Atividade: |
Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Prestação de serviço de socorro no local |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
Prestação de serviços de conserto de pneu
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira W200 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
Prestação de serviço de socorro no local Prestação de serviços de conserto de pneu
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira W200 |
110,00 |
|
|
21/02/2024 |
Prestação de serviço de socorro no local
Prestação de serviços de conserto de pneu
Finalidade: Para manutenção da Carregadeira W200
|
|
110,00 |
|
22/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 433/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.