Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4339 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Emenda de canos - Emenda de canos - União compressão PEAD 50x50 |
98,00 |
392,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2024 |
Emenda de canos - Emenda de canos - União compressão PEAD 50x50 |
392,00 |
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10/07/2024 |
Emenda de canos - Emenda de canos - União compressão PEAD 50x50
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392,00 |
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02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4339/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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387,29 |
02/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4339/2024 |
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4,71 |
TOTAL |
392,00 |
392,00 |
392,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
10/07/2024 |
4,71 |
6110/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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4,71 |
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