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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIA LUCIA DOS SANTOS PETRY

Dados do Empenho
Número do empenho: 4349 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Tambor de freio 121,00 242,00
1.00 Sensor do freio ABS 162,00 162,00
2.00 Bucha pinça freio 11,90 23,80
1.00 Sapata do freio 284,00 284,00
2.00 Disco de freio 116,00 232,00
2.00 Cubo de roda c/ rolamento e c/ ABS 234,00 468,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 Tambor de freio Sensor do freio ABS Bucha pinça freio Sapata do freio Disco de freio Cubo de roda c/ rolamento e c/ ABS 1.411,80
12/07/2024 Tambor de freio Sensor do freio ABS Bucha pinça freio Sapata do freio Disco de freio Cubo de roda c/ rolamento e c/ ABS 1.411,80
16/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4349/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.411,80
TOTAL 1.411,80 1.411,80 1.411,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.