Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VULMAR ANTONIO WINK ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4393 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Mão de Obra hora - Prestação de serviço de conserto do autoclave |
650,00 |
650,00 |
1.00 |
Prestação de serviço de conserto e regulagem do equipo odontológico |
830,00 |
830,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
Mão de Obra hora - Prestação de serviço de conserto do autoclave Prestação de serviço de conserto e regulagem do equipo odontológico |
1.480,00 |
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22/07/2024 |
Mão de Obra hora - Prestação de serviço de conserto do autoclave
Prestação de serviço de conserto e regulagem do equipo odontológico
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1.480,00 |
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26/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4393/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.480,00 |
TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.