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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4413 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de revisão mecânica 160,00 160,00
1.00 Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 Serviço de revisão mecânica Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios 240,00
18/07/2024 Serviço de revisão mecânica Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios 240,00
08/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 228,48
08/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4413/2024 11,52
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 18/07/2024 11,52 6326/2024 Lançada
TOTAL   11,52