Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4413 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Serviço de revisão mecânica |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
Serviço de revisão mecânica Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios |
240,00 |
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18/07/2024 |
Serviço de revisão mecânica
Prestação de serviço de limpeza do sistema de freios
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|
240,00 |
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08/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4413/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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228,48 |
08/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4413/2024 |
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11,52 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
18/07/2024 |
11,52 |
6326/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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11,52 |
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