O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARION & MARION LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4421 Data de lançamento: 09/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valvula solenoide bomba injetora 3.105,00 3.105,00
1.00 Pistão pneumático de acionamento do sistema da máquina 640,00 640,00
8.00 Óleo lubrificante 15W40 33,00 264,00
3.00 Mangueira de ar 8mm 8,00 24,00
2.00 Fluído de Freio 28,00 56,00
1.00 Conexão para mangueira ar 15,00 15,00
1.00 Tubo de cola silicone, alta temperatura 42,00 42,00
1.00 Óleo lubrificante mineral c/ 20 litros 920,00 920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2024 Valvula solenoide bomba injetora Pistão pneumático de acionamento do sistema da máquina Óleo lubrificante 15W40 Mangueira de ar 8mm Fluído de Freio Conexão para mangueira ar Tubo de cola silicone, alta temperatura Óleo lubrificante mineral c/ 20 litros 5.066,00
12/07/2024 Valvula solenoide bomba injetora Pistão pneumático de acionamento do sistema da máquina Óleo lubrificante 15W40 Mangueira de ar 8mm Fluído de Freio Conexão para mangueira ar Tubo de cola silicone, alta temperatura Óleo lubrificante mineral c/ 20 litros 5.066,00
12/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.066,00
TOTAL 5.066,00 5.066,00 5.066,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.