Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LENIRA WALDOW ME CASA DAS LINHAS E MODAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4434 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FNAS-SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Proteção Social Basica |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.00 |
Linha de crochê - Linha Cleia 125 MT |
5,50 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
Linha de crochê - Linha Cleia 125 MT |
330,00 |
|
|
19/07/2024 |
Linha de crochê - Linha Cleia 125 MT
|
|
330,00 |
|
22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4434/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.