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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JM GALLEASSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4435 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Agulha - Agulha auricular com micropore 1,5mm c/ 500 unidades 165,30 330,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 Agulha - Agulha auricular com micropore 1,5mm c/ 500 unidades 330,60
15/07/2024 Agulha - Agulha auricular com micropore 1,5mm c/ 500 unidades 330,60
15/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4435/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 330,60
TOTAL 330,60 330,60 330,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.