O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4442 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função: Defesa Nacional
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Resolução CM n° 006/2024.
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 50 TUBOS DE 80 CM E 74 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2203/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 121/2024. 47.950,60 47.950,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 50 TUBOS DE 80 CM E 74 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2203/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 121/2024. 47.950,60
18/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 50 TUBOS DE 80 CM E 74 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2203/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 121/2024. 7.469,00
18/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 50 TUBOS DE 80 CM E 74 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2203/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 121/2024. 14.140,80
19/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.469,00
19/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14.140,80
02/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 50 TUBOS DE 80 CM E 74 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2203/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 121/2024. 14.140,80
05/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 14.140,80
08/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE 50 TUBOS DE 80 CM E 74 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2203/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 121/2024. 12.200,00
09/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.053,60
09/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4442/2024 146,40
13/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 12.053,60
13/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4442/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 146,40
13/08/2024 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO RETENÇÃO DE IRRF INDEVIDAMENTE EM OP 7025 PAGO EM 09/08/2024 -12.053,60
13/08/2024 Cfe. estorno de IRRF Retido - Outros, retido no Empenho 4442/2024 -146,40
TOTAL 47.950,60 47.950,60 47.950,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 08/08/2024 146,40 7025/2024
TOTAL   146,40