O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NILSSON & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4444 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A DEFESA CIVIL-FUMPDEC
Função: Defesa Nacional
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: FUNDEC - Fundo Estadual da Defesa Civil RS - Resolução CM n° 006/2024.
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: AUXILIOS 2010 A 2024
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE 200CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2201/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 119/2024. 21.000,00 21.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 TUBOS DE 200CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2201/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 119/2024. 21.000,00
14/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2201/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 119/2024. 14.000,00
14/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 200 TUBOS DE 100CM. PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DANIFICADAS POR EVENTOS CLIMATICOS- FUNDO DA DEFESA CIVIL, CFE OC. NR 2201/2024,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2024. CONTRATO 119/2024. 7.000,00
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 13.832,00
15/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4444/2024 168,00
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.916,00
15/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4444/2024 84,00
TOTAL 21.000,00 21.000,00 21.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 14/08/2024 168,00 7333/2024 Lançada
IRRF Retido - Outros 14/08/2024 84,00 7334/2024 Lançada
TOTAL   252,00