Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4447 |
Data de lançamento: |
11/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Interruptor para pressão do óleo |
117,00 |
117,00 |
1.00 |
Lanterna para luz da placa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2024 |
Interruptor para pressão do óleo Lanterna para luz da placa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653 |
155,00 |
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14/11/2024 |
Interruptor para pressão do óleo
Lanterna para luz da placa
Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IQN4653
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155,00 |
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18/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,00 |
TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.