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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4483 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Parachoque dianteiro - Parachoque dianteiro - Alma aço para parachoque 1.040,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 Parachoque dianteiro - Parachoque dianteiro - Alma aço para parachoque 1.040,00
19/07/2024 Parachoque dianteiro - Parachoque dianteiro - Alma aço para parachoque 1.040,00
24/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4483/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.027,52
24/07/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4483/2024 12,48
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 19/07/2024 12,48 6369/2024 Lançada
TOTAL   12,48