Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMAR DORINDO LEMANSKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4513 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Correia - Correia B78 |
78,00 |
156,00 |
3.00 |
Correia B58 |
62,00 |
186,00 |
40.00 |
Anel para mangote 40mm |
4,00 |
160,00 |
1.00 |
Cruzeta JC 36A |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
Terminal TCN214 |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
Correia - Correia B78 Correia B58 Anel para mangote 40mm Cruzeta JC 36A Terminal TCN214 |
727,00 |
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24/07/2024 |
Correia - Correia B78
Correia B58
Anel para mangote 40mm
Cruzeta JC 36A
Terminal TCN214
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727,00 |
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26/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4513/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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727,00 |
TOTAL |
727,00 |
727,00 |
727,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.