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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4516 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Alvejante sem cloro embalagem 5 litros 25,99 51,98
5.00 Papel Toalha c/1000 19,99 99,95
1.00 esponja conj. com 3 - Esponja c/ 04 unidades 6,40 6,40
1.00 Concentrado anti-mofo c/ 05 litros 28,99 28,99
1.00 Esponja com 04 unidades 3,99 3,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Papel Toalha c/1000 esponja conj. com 3 - Esponja c/ 04 unidades Concentrado anti-mofo c/ 05 litros Esponja com 04 unidades 191,31
24/07/2024 Alvejante sem cloro embalagem 5 litros Papel Toalha c/1000 esponja conj. com 3 - Esponja c/ 04 unidades Concentrado anti-mofo c/ 05 litros Esponja com 04 unidades 191,31
25/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4516/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 191,31
TOTAL 191,31 191,31 191,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.