Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4517 |
Data de lançamento: |
16/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Bombom |
49,90 |
49,90 |
2.00 |
Erva mate - Erva mate |
17,50 |
35,00 |
1.00 |
Erva mate c/ 01 Kg |
14,90 |
14,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/07/2024 |
Bombom Erva mate - Erva mate Erva mate c/ 01 Kg |
99,80 |
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24/07/2024 |
Bombom
Erva mate - Erva mate
Erva mate c/ 01 Kg
|
|
99,80 |
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24/07/2024 |
Bombom
Erva mate - Erva mate
Erva mate c/ 01 Kg
|
|
99,80 |
|
24/07/2024 |
Bombom
Erva mate - Erva mate
Erva mate c/ 01 Kg
|
|
99,80 |
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24/07/2024 |
POR SER INDEVIDO |
|
-99,80 |
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24/07/2024 |
POR SER INDEVIDO |
|
-99,80 |
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29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4517/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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98,60 |
29/07/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4517/2024 |
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1,20 |
TOTAL |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
24/07/2024 |
1,20 |
6444/2024 |
A Lançar |
IRRF Retido - Outros |
24/07/2024 |
1,20 |
6445/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
2,40 |
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