Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4546 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
Meia perola c/ 50 unidades, sortida |
12,00 |
288,00 |
2.00 |
Post-it
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
7,50 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2024 |
Meia perola c/ 50 unidades, sortida Post-it
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado |
303,00 |
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12/08/2024 |
Meia perola c/ 50 unidades, sortida
Post-it
Finalidade: Para uso na EMEF Senador Pinheiro Machado
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303,00 |
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13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4546/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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303,00 |
TOTAL |
303,00 |
303,00 |
303,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.