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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4592 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2312/2024,ANEXA. 0,00 15,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2312/2024,ANEXA. 15,98
29/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 02 PCTS DE COPOS DESCARTAVEIS DE 200 ML. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC. NR 2312/2024,ANEXA. 15,98
01/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4592/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15,98
TOTAL 15,98 15,98 15,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.