Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TATIANA MENICE DA CUNHA DONATO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4607 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Parafuso sextavado |
1,19 |
7,14 |
1.00 |
RETENTOR |
23,90 |
23,90 |
2.00 |
Rolamento 6201 |
16,13 |
32,26 |
1.00 |
Retentor
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA MF. |
8,91 |
8,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
Parafuso sextavado RETENTOR Rolamento 6201 Retentor
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA MF. |
72,21 |
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29/07/2024 |
Parafuso sextavado
RETENTOR
Rolamento 6201
Retentor
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA PLANTADEIRA MF.
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72,21 |
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01/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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72,21 |
TOTAL |
72,21 |
72,21 |
72,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.