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Última atualização realizada em 17/08/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4618 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 Mão de obra para manutenção elétrica na usina 45,00 67,50
3.00 Mão de obra para manutenção de rede 45,00 135,00
1.00 Mão de obra para manutenção hidráulica 45,00 45,00
1.50 Mão de obra para manutenção rede de telefone Finalidade: Para uso das ruas da cidade. 45,00 67,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 Mão de obra para manutenção elétrica na usina Mão de obra para manutenção de rede Mão de obra para manutenção hidráulica Mão de obra para manutenção rede de telefone Finalidade: Para uso das ruas da cidade. 315,00
26/07/2024 Mão de obra para manutenção elétrica na usina Mão de obra para manutenção de rede Mão de obra para manutenção hidráulica Mão de obra para manutenção rede de telefone Finalidade: Para uso das ruas da cidade. 315,00
31/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4618/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 315,00
TOTAL 315,00 315,00 315,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.