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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SECO AUTO PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4622 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Tampão - parachoque 09/13 Finalidade: Para manutenção do veículo Focus, Placa: ITC5C70. 88,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 Tampão - parachoque 09/13 Finalidade: Para manutenção do veículo Focus, Placa: ITC5C70. 88,00
30/07/2024 Tampão - parachoque 09/13 Finalidade: Para manutenção do veículo Focus, Placa: ITC5C70. 88,00
06/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4622/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 86,94
06/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4622/2024 1,06
TOTAL 88,00 88,00 88,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 30/07/2024 1,06 6662/2024 Lançada
TOTAL   1,06