3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AGRO PLACAS JAY 0D28 DA SAUDE, CFE OC. NR 2342/2024,ANEXA.
0,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AGRO PLACAS JAY 0D28 DA SAUDE, CFE OC. NR 2342/2024,ANEXA.
325,00
30/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO AGRO PLACAS JAY 0D28 DA SAUDE, CFE OC. NR 2342/2024,ANEXA.
325,00
05/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4627/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.