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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLEITO DORNELLES 04534548010

Dados do Empenho
Número do empenho: 4631 Data de lançamento: 23/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SUPORTE DE FERRO - PARA ORNAMENTAÇÃO 180,00 180,00
1.00 SUPORTE DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO Finalidade: PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2024 SUPORTE DE FERRO - PARA ORNAMENTAÇÃO SUPORTE DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO Finalidade: PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. 400,00
06/08/2024 SUPORTE DE FERRO - PARA ORNAMENTAÇÃO SUPORTE DE FERRO PARA ORNAMENTAÇÃO Finalidade: PARA USO NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. 400,00
09/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4631/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.