Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILBERTO JAROSCZNISKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4793 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAISDE TIC DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC, NR 2365/2024,ANEXA. |
0,00 |
1.230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAISDE TIC DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC, NR 2365/2024,ANEXA. |
1.230,00 |
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31/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃODE MATERIAISDE TIC DIVERSOS. PARA USO NA SEC DE SAUDE, CFE OC, NR 2365/2024,ANEXA. |
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1.230,00 |
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02/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4793/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.230,00 |
TOTAL |
1.230,00 |
1.230,00 |
1.230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.