Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIAN EDUARDO CASOLA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4803 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Lente da sinaleira |
30,00 |
60,00 |
5.00 |
Lâmpada - R5W |
50,00 |
250,00 |
2.00 |
lanterna lateral
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS JAO 6B58. |
36,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
Lente da sinaleira Lâmpada - R5W lanterna lateral
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS JAO 6B58. |
382,00 |
|
|
31/07/2024 |
Lente da sinaleira
Lâmpada - R5W
lanterna lateral
Finalidade: PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS JAO 6B58.
|
|
382,00 |
|
05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4803/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
382,00 |
TOTAL |
382,00 |
382,00 |
382,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.