Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SILVIO ROBERTO DOS SANTOS 00242524095 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4804 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
pintura geral da maquina - e reforma
Finalidade: PARA REFORMA E PINTURA DA PLANTADEIRA KF. |
3.200,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
pintura geral da maquina - e reforma
Finalidade: PARA REFORMA E PINTURA DA PLANTADEIRA KF. |
3.200,00 |
|
|
26/07/2024 |
pintura geral da maquina - e reforma
Finalidade: PARA REFORMA E PINTURA DA PLANTADEIRA KF.
|
|
3.200,00 |
|
29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4804/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 869377 |
|
|
3.200,00 |
TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.