Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4813 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Certidão de registro de veículo automotor. -
Finalidade: Para registro de veículos automotores., RECIBO EM ANEXO. |
0,00 |
32,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/07/2024 |
Certidão de registro de veículo automotor. -
Finalidade: Para registro de veículos automotores., RECIBO EM ANEXO. |
32,80 |
|
|
25/07/2024 |
Certidão de registro de veículo automotor. -
Finalidade: Para registro de veículos automotores., RECIBO EM ANEXO. |
|
32,80 |
|
29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
32,80 |
TOTAL |
32,80 |
32,80 |
32,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.