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Última atualização realizada em 17/08/2024 às 01:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 51.753.553 ADILSON DE MEDEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4828 Data de lançamento: 26/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de lavagem de veiculo placas gol ixt 5762 da smec, cfe oc. nr 2392/2024,anexa. 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de lavagem de veiculo placas gol ixt 5762 da smec, cfe oc. nr 2392/2024,anexa. 50,00
30/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA- empenho para pagamento de lavagem de veiculo placas gol ixt 5762 da smec, cfe oc. nr 2392/2024,anexa. 50,00
06/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4828/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856647 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.