Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VOLNEI PACHECO DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4858 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
Flor tipo tinolopolis |
9,00 |
99,00 |
11.00 |
Flor tipo verde |
9,00 |
99,00 |
10.00 |
Flor tipo amis fono
Finalidade: Para uso no plantio no trevo da entrada da cidade no canteiro novo |
45,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
Flor tipo tinolopolis Flor tipo verde Flor tipo amis fono
Finalidade: Para uso no plantio no trevo da entrada da cidade no canteiro novo |
648,00 |
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12/09/2024 |
Flor tipo tinolopolis
Flor tipo verde
Flor tipo amis fono
Finalidade: Para uso no plantio no trevo da entrada da cidade no canteiro novo
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648,00 |
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30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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648,00 |
30/09/2024 |
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TED BANCÁRIA , DIVERGÊNCIA NA TITULARIDADE. |
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-648,00 |
07/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4858/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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648,00 |
TOTAL |
648,00 |
648,00 |
648,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.