| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LAIRTON CANSI |
| Número do empenho: | 4861 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. | 3.500,00 | ||
| 02/10/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. | 120,00 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4861/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| 10/12/2024 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AULA DE MUSICA- VIOLÃO TECLADO E CANTO. OFICINAS CONFOME PROJETO NA SEC DE ASST SOCIAL. CFE OC. NR 1171/2023,ANEXA. DISPENSADE LICTAÇÃO 25/2023. CONTRATO NR 06/2024. | 560,00 | ||
| 11/12/2024 | POR NÃO UTILIZAÇÃODESTE VALOR | -2.820,00 | ||
| 17/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4861/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 560,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||