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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESEQUIAS FERREIRA DE SOUZA 03618022000

Dados do Empenho
Número do empenho: 4880 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Serviço de Conserto e Solda. - Serviço de conserto/solda do assoalho e monobloco 600,00 600,00
1.00 Serviço de Pintura - Geral 2.180,00 2.180,00
1.00 Serviços de pintura - espelhamento 250,00 250,00
1.00 Prestação de serviço de substituição de peças 610,00 610,00
1.00 Serviço de instalação/aplicação de pelicula 290,00 290,00
1.00 Prestação de Serviço de remoção de tanque 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 Serviço de Conserto e Solda. - Serviço de conserto/solda do assoalho e monobloco Serviço de Pintura - Geral Serviços de pintura - espelhamento Prestação de serviço de substituição de peças Serviço de instalação/aplicação de pelicula Prestação de Serviço de remoção de tanque 4.080,00
11/12/2024 Serviço de Conserto e Solda. - Serviço de conserto/solda do assoalho e monobloco Serviço de Pintura - Geral Serviços de pintura - espelhamento Prestação de serviço de substituição de peças Serviço de instalação/aplicação de pelicula Prestação de Serviço de remoção de tanque 4.080,00
12/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.080,00
TOTAL 4.080,00 4.080,00 4.080,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.