Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SANTO ANTÔNIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
4896
Data de lançamento:
31/07/2024
Tipo de empenho:
Associação Hospitalar Benef. Santo Antonio - T.Por
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Apoio Manutenção Atividades Assoc. Hosp.Benef. Santo Antonio T. Portela
Conta de Despesa:
3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC HOSPT BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. MES DE JULHO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NEUROLOGIA , CFE LM NR 3151/2023 E RI NR 090/2024,ANEXA.
2.500,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC HOSPT BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. MES DE JULHO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NEUROLOGIA , CFE LM NR 3151/2023 E RI NR 090/2024,ANEXA.
2.500,00
31/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REPASSE DE VALOR PARA A ASSOC HOSPT BENEF SANTO ANTONIO DE TTE PORTELA. MES DE JULHO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE NEUROLOGIA , CFE LM NR 3151/2023 E RI NR 090/2024,ANEXA.
2.500,00
09/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4896/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.