Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4924 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Tinta Guaches |
12,99 |
12,99 |
6.00 |
Pasta transparente |
4,25 |
25,50 |
4.00 |
Massa de modelar |
6,50 |
26,00 |
1.00 |
Papel Contact |
13,95 |
13,95 |
1.00 |
Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades |
29,95 |
29,95 |
5.00 |
Folha vergê |
1,50 |
7,50 |
2.00 |
EVA |
3,50 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
Tinta Guaches Pasta transparente Massa de modelar Papel Contact Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades Folha vergê EVA |
122,89 |
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08/08/2024 |
Tinta Guaches
Pasta transparente
Massa de modelar
Papel Contact
Folha de ofício A4, pacote com 500 unidades
Folha vergê
EVA
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122,89 |
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13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4924/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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122,89 |
TOTAL |
122,89 |
122,89 |
122,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.