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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATO VARIEDADES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4925 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aromatizador de ambientes 25,50 25,50
2.00 Papel higiênico 18,49 36,98
1.00 Cotonetes 4,25 4,25
1.00 Desinfetante 8,59 8,59
5.00 Toalha interfolhada 19,99 99,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Aromatizador de ambientes Papel higiênico Cotonetes Desinfetante Toalha interfolhada 175,27
08/08/2024 Aromatizador de ambientes Papel higiênico Cotonetes Desinfetante Toalha interfolhada 175,27
13/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4925/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 175,27
TOTAL 175,27 175,27 175,27
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.