Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4929 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Assento para vaso sanitário
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
35,20 |
35,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
Assento para vaso sanitário
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
35,20 |
|
|
09/08/2024 |
Assento para vaso sanitário
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
|
|
35,20 |
|
12/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4929/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
35,20 |
TOTAL |
35,20 |
35,20 |
35,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.