Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Roteador
230,00
230,00
2.00
Mouse óptico
44,00
88,00
1.00
Fonte para computador
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 01 e 02) e para uso na EMEI Sonho Meu (item 03)
168,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2024
Roteador Mouse óptico Fonte para computador
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 01 e 02) e para uso na EMEI Sonho Meu (item 03)
486,00
13/08/2024
Roteador
Mouse óptico
Fonte para computador
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini (item 01 e 02) e para uso na EMEI Sonho Meu (item 03)
486,00
15/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4950/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
486,00
TOTAL
486,00
486,00
486,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.