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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4951 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.41 Pedra irregular Finalidade: Para uso na Rua Guarita 57,15 2.195,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 Pedra irregular Finalidade: Para uso na Rua Guarita 2.195,13
13/08/2024 Pedra irregular Finalidade: Para uso na Rua Guarita 2.195,13
04/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4951/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.168,79
04/09/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 4951/2024 26,34
TOTAL 2.195,13 2.195,13 2.195,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 13/08/2024 26,34 7279/2024 Lançada
TOTAL   26,34