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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4968 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 0,00 929,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 FAP PARTE PATRONAL REF. MÊS EMP REF A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 929,74
01/08/2024 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE AGOSTO DE 2024 929,74
09/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 929,74
TOTAL 929,74 929,74 929,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.