Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BRUNO ZILLMER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4987 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Equip e Material Didático Pedagógico para Educação Infantil-PRE-ESCOLA-MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Impressora multifuncional duplex |
3.380,00 |
3.380,00 |
1.00 |
Autotransformador 2000VA 220x110
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/08/2024 |
Impressora multifuncional duplex Autotransformador 2000VA 220x110
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
3.700,00 |
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12/08/2024 |
Impressora multifuncional duplex
Autotransformador 2000VA 220x110
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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3.700,00 |
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13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4987/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.700,00 |
TOTAL |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.