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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALDAIR SOUZA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4999 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da Educ.Infantil-CRECHE (RV 0020,0031,1118 e 1153)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Bucha de mola 30,00 90,00
3.00 Parafuso SX MA 8.8 16x130 20,00 60,00
3.00 Porca SX travante Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 3,00 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 Bucha de mola Parafuso SX MA 8.8 16x130 Porca SX travante Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 159,00
13/08/2024 Bucha de mola Parafuso SX MA 8.8 16x130 Porca SX travante Finalidade: Para manutenção do veículo Micro Ônibus placa IWI1F86 159,00
16/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4999/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 159,00
TOTAL 159,00 159,00 159,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.