Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERSON STEFFENON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5065 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Flor de estação
Finalidade: Para uso no ajardinamento da Secretaria |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
Flor de estação
Finalidade: Para uso no ajardinamento da Secretaria |
18,00 |
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12/08/2024 |
Flor de estação
Finalidade: Para uso no ajardinamento da Secretaria
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18,00 |
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13/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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18,00 |
TOTAL |
18,00 |
18,00 |
18,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.