Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5085 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível cód. A6510903600 |
535,73 |
535,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível cód. A6510903600 |
535,73 |
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14/08/2024 |
FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível cód. A6510903600
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535,73 |
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21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5085/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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529,30 |
21/08/2024 |
Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5085/2024 |
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6,43 |
TOTAL |
535,73 |
535,73 |
535,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF Retido - Outros |
14/08/2024 |
6,43 |
7322/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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6,43 |
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