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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5085 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível cód. A6510903600 535,73 535,73

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível cód. A6510903600 535,73
14/08/2024 FILTRO COMB. SCB00075 - Filtro de combustível cód. A6510903600 535,73
21/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5085/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 529,30
21/08/2024 Cfe. IRRF Retido - Outros, retido no Pagamento do Empenho 5085/2024 6,43
TOTAL 535,73 535,73 535,73
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF Retido - Outros 14/08/2024 6,43 7322/2024 Lançada
TOTAL   6,43