Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: J L DE LIMA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5094 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
Salsicha sem corante |
7,86 |
235,80 |
12.00 |
Batata palha c/ 700g
Finalidade: Para uso no Dia do Estudante |
3,98 |
47,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
Salsicha sem corante Batata palha c/ 700g
Finalidade: Para uso no Dia do Estudante |
283,56 |
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04/10/2024 |
Salsicha sem corante
Batata palha c/ 700g
Finalidade: Para uso no Dia do Estudante
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283,56 |
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07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5094/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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283,56 |
TOTAL |
283,56 |
283,56 |
283,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.