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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5121 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Resina charisma A3 145,00 145,00
1.00 Resina charisma A3,5 145,00 145,00
6.00 Luva procedimento tamanho PP c/ 100 unidades 45,00 270,00
3.00 Compressa gaze 7,5 x 7,5 com 500 42,75 128,25
5.00 Babador 25,00 125,00
10.00 Sugador Descartavel de Plástico 14,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 Resina charisma A3 Resina charisma A3,5 Luva procedimento tamanho PP c/ 100 unidades Compressa gaze 7,5 x 7,5 com 500 Babador Sugador Descartavel de Plástico 953,25
22/08/2024 Resina charisma A3 Resina charisma A3,5 Luva procedimento tamanho PP c/ 100 unidades Compressa gaze 7,5 x 7,5 com 500 Babador Sugador Descartavel de Plástico 953,25
28/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5121/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 953,25
TOTAL 953,25 953,25 953,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.