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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T

Dados do Empenho
Número do empenho: 5133 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Reparo 18mm 1/4 volta cromado Finalidade: Para manutenção do bebedouro na EMEI Sonho Meu 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 Reparo 18mm 1/4 volta cromado Finalidade: Para manutenção do bebedouro na EMEI Sonho Meu 80,00
14/08/2024 Reparo 18mm 1/4 volta cromado Finalidade: Para manutenção do bebedouro na EMEI Sonho Meu 80,00
TOTAL 80,00 80,00 0,00
SALDO A PAGAR 80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.