Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FINKLER COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA T |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5136 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Torneira 1/4 bebedouro |
150,00 |
300,00 |
1.00 |
Reparo 18mm 1/4 volta cromado
Finalidade: Para manutenção e reparo no bebedouro da EMEF Senador Pinheiro Machado |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
Torneira 1/4 bebedouro Reparo 18mm 1/4 volta cromado
Finalidade: Para manutenção e reparo no bebedouro da EMEF Senador Pinheiro Machado |
340,00 |
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14/08/2024 |
Torneira 1/4 bebedouro
Reparo 18mm 1/4 volta cromado
Finalidade: Para manutenção e reparo no bebedouro da EMEF Senador Pinheiro Machado
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340,00 |
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15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5136/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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340,00 |
TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.