Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANI TERESINHA RAFFAELLI COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5137 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pano microfibra |
19,90 |
39,80 |
4.00 |
Pano 60x90 |
9,90 |
39,60 |
5.00 |
Escova dental |
3,99 |
19,95 |
3.00 |
Escova dental
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
4,99 |
14,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
Pano microfibra Pano 60x90 Escova dental Escova dental
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini |
114,32 |
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14/08/2024 |
Pano microfibra
Pano 60x90
Escova dental
Escova dental
Finalidade: Para uso na EMEF Professor Nelso Piccinini
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114,32 |
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16/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5137/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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114,32 |
TOTAL |
114,32 |
114,32 |
114,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.